環(huán)境管理體系審核記錄,環(huán)境管理體系8.1審核記錄

中服質(zhì)量認證 2023-06-20 10:20
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環(huán)境管理體系 審核記錄 模板?

審核記錄受審核部門|負責(zé)人|陪同人員|審核人員| 日 期|年 月 日|條款號|檢查內(nèi)容|審 核 記 錄|判定|
4.1|
4.2|總要求|環(huán)保方針|溝通:管理層決策建立環(huán)境管理體系,以滿足公司的管理需求,提升公司的社會形象,提高全體員工的環(huán)保意識和管理能力,滿足相關(guān)的要求等|通過貫標(biāo),按建立的iso三體系認證化環(huán)境管理體系,充分識別環(huán)境因素,對確定的過程進行有效地監(jiān)測,及時采取相應(yīng)在措施,從而有效地提高了企業(yè)員工的素質(zhì)/技能、提高了環(huán)保機制的和管理效率,企業(yè)效益/社會效益有提高。|配備有效的資源,基本能滿足持續(xù)改進的要求。|溝通:通過討論、會議的方式制定公司的環(huán)境管理方針。方針的制定集公司全體員工的智慧,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,是公司全體員工的行動準(zhǔn)則。|公司的環(huán)境管理方針:|內(nèi)容上:適合公司的環(huán)保風(fēng)險和規(guī)模,包括了持續(xù)改進和遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾。|方式溝通方式:會議、培訓(xùn)、宣傳報欄、標(biāo)語等,并通過公告、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式,告知相關(guān)方(上級管理部門、供方、周圍廠家與居民、顧客/消費者等)|溝通含金量如何/查相關(guān)的證據(jù):|
1、會議記錄、培訓(xùn)記錄、網(wǎng)絡(luò)宣傳頁、iso三體系認證樣本等是否有方針宣傳內(nèi)容|
2、抽相關(guān)的員工(環(huán)保員、工會主席、員工代表、重要崗位操作工等)對方針的理解程度?|2.判定時“√”表示符合;“×”2.判定時“√”表示符合;“×”審2.判定時“√”表示符合;“×”2.判定時“√”表示符合;“×”審


質(zhì)量管理體系審核記錄如何保存?

ISO9000中要求的質(zhì)量記錄(手寫版)至少要保存三年以上,公司內(nèi)部記錄也要保存2年以上。

列個質(zhì)量記錄清單,規(guī)定出記錄的使用部門和保存年限

一般至少應(yīng)保存3年,應(yīng)在記錄控制iso三體系認證中明確。


ISO14001環(huán)境管理體系認證有哪些記錄?

企業(yè)應(yīng)當(dāng)確定有效管理環(huán)境所需要的相關(guān)記錄,這些記錄對于成功地實施iso14001環(huán)境管理體系是必不可少的,建立環(huán)境記錄可包括以下的內(nèi)容:
1、抱怨記錄;
2、培訓(xùn)記錄;
3、過程監(jiān)測記錄;
4、檢查、維護和校準(zhǔn)記錄;
5、有關(guān)的供方與合同方的記錄;
6、偶發(fā)事件報告;
7、應(yīng)急準(zhǔn)備試驗記錄;
8、審核結(jié)果;
9、管理評審結(jié)果;
10、和外部進行信息交流的決定; 1
1、適用環(huán)境法律法規(guī)要求的記錄; 1
2、重要環(huán)境因素記錄; 1
3、環(huán)境會議記錄; 1
4、環(huán)境績效信息; 1
5、對法律法規(guī)的合規(guī)性記錄; 1
6、和相關(guān)方的交流。 ISO14001認證咨詢記錄不限是以上的內(nèi)容,企業(yè)可根據(jù)實際需要建立相關(guān)ISO

這每個公司都不一樣的。簡單參考一下吧。 iso三體系認證收、發(fā)登記表 iso三體系認證更改申請表 受控iso三體系認證目錄清單 iso三體系認證借閱登記表 iso三體系認證銷毀申請表 作廢iso三體系認證登記表 記錄清單 環(huán)境因素識別評價表 重要環(huán)境因素清單 法律與其它要求登記表 信息接收、聯(lián)絡(luò)處理單 參考iso三體系認證:iso14001環(huán)境管理體系環(huán)境管理方案如何制定stxrz/iso14001/217
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企業(yè)實施iso14001標(biāo)準(zhǔn)是節(jié)約能源,降低消耗,變廢為寶,減少環(huán)保支出,降低成本的需要。 通過建立和實施環(huán)境管理體系,能減少污染物的產(chǎn)生、排放,促進廢物回收利用,節(jié)約能源,節(jié)約原材料,避免了罰款和排污費,從而降低成本。 許多單位明確規(guī)定生產(chǎn)iso三體系認證的企業(yè)應(yīng)通過iso14001認證咨詢,未通過iso14001認證咨詢已成為企業(yè)爭取國內(nèi)更大的市場份額以及進行國際貿(mào)易的技術(shù)障礙,因此只有實施iso14001環(huán)境管理體系,以此提高企業(yè)綜合管理水平和改善企業(yè)形象,降低環(huán)境風(fēng)險,企業(yè)才能更好地占領(lǐng)國內(nèi)外市場。


環(huán)境管理體系審核常見問題?

環(huán)境管理體系審核常見問題
1、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料:1)建設(shè)項目環(huán)境影響報告書(表)——有資質(zhì)的評估機構(gòu)提供的評估報告2)環(huán)境影響報告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)3)建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收4)消防驗收報告——消防部門驗收
2、環(huán)境因素識別、評價與更新:1)環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:a、未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;b、未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導(dǎo)致缺漏;c、未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;d、未充分考慮到iso三體系認證的生命周期來識別,如:iso三體系認證iso認證過程中材料的選用,iso三體系認證報廢后的回收處置。2)環(huán)境因素評價不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。3)環(huán)境因素未及時更新,如:a、iso三體系認證的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;b、iso三體系認證的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;c、國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;d、廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。
3、重要環(huán)境因素的控制策劃:1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定,如程序iso三體系認證、作業(yè)iso三體系認證或其他方式。
4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;2)對相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。
5、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案:1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);2)對已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo),部分指標(biāo)無法測量;3)對所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;4)未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。
6、組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源:1)對各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;2)對關(guān)鍵崗位(如:化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;3)環(huán)保設(shè)施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。
7、能力、培訓(xùn)和意識(人力資源管理):1)關(guān)鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試,對其他指標(biāo)的.化驗不具備能力;2)全員環(huán)境意識培訓(xùn)不足,或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)含金量評價;3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。
8、信息交流:1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;2)未建立外部信息交流的渠道,如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;3)對外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進行處理,處理后未及時對相關(guān)方進行回復(fù);4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。
9、iso三體系認證控制:1)iso三體系認證未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關(guān)鍵崗位處;2)iso三體系認證的適宜性未及時進行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關(guān)iso三體系認證進行適宜性評審,未及時進行必要的更新;3)iso三體系認證的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。
10、運行控制:1)運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標(biāo)準(zhǔn),何時段,何級別標(biāo)準(zhǔn);2)未能將運行控制的要求通報至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;3)現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:a、垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;b、現(xiàn)場由于機械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時清理、糾正;c、環(huán)保設(shè)施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);d、環(huán)保設(shè)施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池?zé)o水;e、化學(xué)品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;f、產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;g、易燃易爆物品與其他易燃物混放,危險品未設(shè)獨立空間存放;h、污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;i、廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質(zhì)的機構(gòu)進行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。1
1、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng):1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應(yīng)的應(yīng)急計劃,通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;2)有制定應(yīng)急計劃/預(yù)案,但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;3)有進行應(yīng)急演練,但對演練的含金量、應(yīng)急程序進行評價;4)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后,未對應(yīng)急程序進行評審,未及時對應(yīng)急程序進行修訂。1
2、監(jiān)測和測量:1)對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應(yīng)進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;2)未對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;3)未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;4)未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應(yīng)進行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)進行;5)自有監(jiān)測設(shè)備未定期進行校準(zhǔn)或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設(shè)備等;6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合iso三體系認證規(guī)定的要求。1
3、合規(guī)性評價:1)未形成“合規(guī)性評價控制程序”;2)未能提供合規(guī)性評價的證據(jù),至少一年一次;3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價;4)合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。1
4、不符合、糾正措施和預(yù)防措施:1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進行處理(糾正);2)未識別采取糾正措施和預(yù)防措施的時機;3)對不符合未進行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達到再發(fā)防止的目的;4)對潛在不符合未進行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達到防止發(fā)生的目的;5)未對糾正措施和預(yù)防措施的實施含金量進行評價。1
5、內(nèi)部審核:1)未對年度內(nèi)部審核進行策劃,如在iso三體系認證中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計劃;2)內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;4)內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;5)內(nèi)審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;6)對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施含金量未進行驗證、評價;7)未形成內(nèi)審報告;8)有內(nèi)審報告,但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。1
6、記錄控制:1)記錄無法申報,無清單,無目錄或其他申報方式;2)記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;3)記錄保管不當(dāng),發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。1
7、管理評審1)管理評審計劃中評審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;2)管理評審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);3)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動;4)管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)果;5)管理評審決議事項未明確職責(zé)、分工、時限要求;6)管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄,無含金量驗證。 ;


非現(xiàn)場審核,還要審核記錄嗎在質(zhì)量管理體系初次審核的一階段審核中,非現(xiàn)場審核需要有審核記錄嗎?

非現(xiàn)場審核,包括文件審核,記錄審核,網(wǎng)絡(luò)審核等;也應(yīng)該有審核記錄。


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