對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系審核是什么?質(zhì)量體系審核的對(duì)象是

中服質(zhì)量認(rèn)證 2023-04-08 13:49
【摘要】小編為您整理TS審核:開出對(duì)某供應(yīng)商已經(jīng)通過了ISO9001認(rèn)證,但未對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一、質(zhì)量體系審核的主要內(nèi)容是什么、ISO9000審核中有對(duì)供應(yīng)商批合格率有要求么、質(zhì)量體系審核的重點(diǎn)是什么呢、ISO9001質(zhì)量體系對(duì)倉庫的要求是什么相關(guān)iso認(rèn)證公司知識(shí),詳情可查看下方正文!

TS審核:開出對(duì)某供應(yīng)商已經(jīng)通過了iso9001認(rèn)證,但未對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一?

通常審核時(shí)提出不符合項(xiàng)的根本原因大都是程序不夠完善,執(zhí)行不力,監(jiān)管不到位等。像疏忽,之類的說法不太合適。 針對(duì)不同的根本原因,采取的永久性的糾正措施也不太一樣。 最常見的有: 1。完善程序要求。----你已經(jīng)有要求了,所以不適用此例。 2。加強(qiáng)實(shí)施人員的培訓(xùn)。--------針對(duì)執(zhí)行不到位,操作不熟練等人為失誤。 3。加強(qiáng)檢查機(jī)制。通常是針對(duì)比較重要活動(dòng)的多環(huán)確認(rèn)過程,避免因一時(shí)的失誤,帶來較大的影響。 所以,建議從培訓(xùn)和加強(qiáng)監(jiān)督檢查來看,比如:再次培訓(xùn)供應(yīng)商選擇和管理流程涉及的人員。增加檢查機(jī)制,比如iso認(rèn)證個(gè)檢查表,規(guī)定3個(gè)月檢查所有供應(yīng)商相應(yīng)資質(zhì),檢查人員簽字。內(nèi)審時(shí),將此項(xiàng)作為重要內(nèi)容再次

通常審核時(shí)提出不符合項(xiàng)的根本原因大都是程序不夠完善,執(zhí)行不力,監(jiān)管不到位等。像疏忽,之類的說法不太合適。 針對(duì)不同的根本原因,采取的永久性的糾正措施也不太一樣。 最常見的有: 1。完善程序要求。----你已經(jīng)有要求了,所以不適用此例。 2。加強(qiáng)實(shí)施人員的培訓(xùn)。--------針對(duì)執(zhí)行不到位,操作不熟練等人為失誤。 3。加強(qiáng)檢查機(jī)制。通常是針對(duì)比較重要活動(dòng)的多環(huán)確認(rèn)過程,避免因一時(shí)的失誤,帶來較大的影響。 所以,建議從培訓(xùn)和加強(qiáng)監(jiān)督檢查來看,比如:再次培訓(xùn)供應(yīng)商選擇和管理流程涉及的人員。增加檢查機(jī)制,比如iso認(rèn)證個(gè)檢查表,規(guī)定3個(gè)月檢查所有供應(yīng)商相應(yīng)資質(zhì),檢查人員簽字。內(nèi)審時(shí),將此項(xiàng)作為重要內(nèi)容再次檢查。確保信息準(zhǔn)確并持續(xù)有效。

ts16949全名是“質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特殊要求”,iso9001適用于所有行業(yè),而ts16949只適用于汽車行業(yè)。
1.首先依據(jù)的審核準(zhǔn)則不一樣,ts16949是在9001的基礎(chǔ)上加上了汽車行業(yè)的特殊要求。
2.ts審核的條款要多!
3.ts一般分為體系審核,過程審核,iso三體系認(rèn)證審核。而9001只有質(zhì)量管理體系內(nèi)審。 簡(jiǎn)單說,ts16949是iso9001基礎(chǔ)上運(yùn)用于汽車行業(yè)的特殊要求,ts169499包含了iso9001的全部要求,再根據(jù)汽車行業(yè)特點(diǎn)加上了五大工具、質(zhì)量成本、doe等方法的運(yùn)用。 單看標(biāo)準(zhǔn)本身,ts16949標(biāo)準(zhǔn)中方框內(nèi)的是9001的要求,方框外是ts額外增加的要求。


質(zhì)量體系審核的主要內(nèi)容是什么?


4.1 審核計(jì)劃a) 管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》,審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時(shí)間和審核的頻次;b) 在質(zhì)量管理體系建立之初,應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常后,內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為一年,每年至少一次組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核;c) 如遇下列情況,可適時(shí)組織內(nèi)部審核:發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重申訴;組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動(dòng)時(shí);iso三體系認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí);d) 審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;e) 審核計(jì)劃在執(zhí)行中,若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時(shí),可適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2審核準(zhǔn)備a) 內(nèi)審員:具有高中或中專以上的學(xué)歷,具有一定的組織管理和溝通能力,接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并取得培訓(xùn)合格證書;b) 根據(jù)審核工作要求,管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)審核的具體組織工作,有權(quán)對(duì)審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定;c) 由審核組長(zhǎng)組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員,并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止ぃ骱脺?zhǔn)備;由審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》,由管理者代表審批。審核計(jì)劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。d) 由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫,并經(jīng)小組討論,審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括:審核的項(xiàng)目、檢查方法、檢查記錄等。.3 審核實(shí)施a) 在審核開始前,由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議,向受審部門介紹審核的目的和做法,會(huì)議應(yīng)做好記錄,與會(huì)人員都要簽名。參加首次會(huì)議的人員:審核組全體成員、總經(jīng)理(必要時(shí))、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員;b) 首次會(huì)議后,按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。審核員通過交談,查閱iso三體系認(rèn)證,檢查現(xiàn)場(chǎng),收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并詳細(xì)記錄檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、受審對(duì)象(人員、設(shè)備、過程)實(shí)施情況等;c) 審核員在審核中,必須依據(jù)事實(shí)確定客觀證據(jù),有爭(zhēng)議時(shí),可重新研究確認(rèn);d) 審核組應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行匯總分析,并將結(jié)論性意見與受審部門負(fù)責(zé)人溝通和確認(rèn)后,編寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報(bào)告事實(shí)描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期、管理者代表審批、驗(yàn)證記錄等;e) 審核結(jié)束,由審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議,管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會(huì)議。由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。
4.4 審核報(bào)告a) 由審核組長(zhǎng)或其認(rèn)證的審核員編寫審核報(bào)告,管理者代表確認(rèn)后簽字,報(bào)送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門;b) 審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門的主要參與者(姓名、職務(wù))、首次會(huì)議記錄、末次會(huì)議記錄、不合格項(xiàng)、審核綜述及審核結(jié)論、對(duì)糾正措施完成的期限要求、審核報(bào)告分發(fā)范圍、審核組長(zhǎng)簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施責(zé)任部門在收到不合格報(bào)告以后兩周之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施糾正措施;管理者代表對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證糾正措施完成日期及實(shí)施情況。
4.6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表,并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存,并在管理評(píng)審時(shí)提交總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容。


一、審核計(jì)劃
1.管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》,審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核時(shí)間和審核的頻次;
2.在質(zhì)量管理體系建立之初,應(yīng)適當(dāng)增加審核的頻次,在質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常后,內(nèi)部審核的時(shí)間間隔為一年,每年至少一次組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行集中式審核;
3.如遇下列情況,可適時(shí)組織內(nèi)部審核:發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶有嚴(yán)重申訴;組織機(jī)構(gòu)有較大的調(diào)整變動(dòng)時(shí);iso三體系認(rèn)證、生產(chǎn)技術(shù)與裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大改變、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化時(shí);
4.審核計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;
5.審核計(jì)劃在執(zhí)行中,若發(fā)現(xiàn)有不合理或不合適時(shí),可適時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、審核準(zhǔn)備
1.內(nèi)審員:具有高中或中專以上的學(xué)歷,具有一定的組織管理和溝通能力,接受具有內(nèi)審員培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),并取得培訓(xùn)合格證書;
2.根據(jù)審核工作要求,管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)審核的具體組織工作,有權(quán)對(duì)審核工作的開展和觀察結(jié)果作最后決定;
3.由審核組長(zhǎng)組織具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員,并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)?shù)姆止?,作好?zhǔn)備;由審核組長(zhǎng)編制《審核實(shí)施計(jì)劃》,由管理者代表審批。審核計(jì)劃提前一周發(fā)出書面通知到各有關(guān)部門。
4.由審核員根據(jù)分配的任務(wù)進(jìn)行《內(nèi)審檢查表》的編寫,并經(jīng)小組討論,審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。檢查表的主要內(nèi)容應(yīng)包括:審核的項(xiàng)目、檢查方法、檢查記錄等。
三、審核實(shí)施
1.在審核開始前,由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議,向受審部門介紹審核的目的和做法,會(huì)議應(yīng)做好記錄,與會(huì)人員都要簽名。參加首次會(huì)議的人員:審核組全體成員、總經(jīng)理(必要時(shí))、管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及主要工作人員;
2.首次會(huì)議后,按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行。審核員通過交談,查閱iso三體系認(rèn)證,檢查現(xiàn)場(chǎng),收集證據(jù),檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并詳細(xì)記錄檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、受審對(duì)象(人員、設(shè)備、過程)實(shí)施情況等;
3.審核員在審核中,必須依據(jù)事實(shí)確定客觀證據(jù),有爭(zhēng)議時(shí),可重新研究確認(rèn);
4.審核組應(yīng)對(duì)不合格情況進(jìn)行匯總分析,并將結(jié)論性意見與受審部門負(fù)責(zé)人溝通和確認(rèn)后,編寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格報(bào)告事實(shí)描述、不合格原因分析、建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期、管理者代表審批、驗(yàn)證記錄等;
5.審核結(jié)束,由審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議,管理者代表、受審部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員、參加會(huì)議。由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果。
四、 審核報(bào)告
1.由審核組長(zhǎng)或其認(rèn)證的審核員編寫審核報(bào)告,管理者代表確認(rèn)后簽字,報(bào)送總經(jīng)理、及各有關(guān)部門;
2.審核報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:受審部門及負(fù)責(zé)人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據(jù)、受審部門的主要參與者(姓名、職務(wù))、首次會(huì)議記錄、末次會(huì)議記錄、不合格項(xiàng)、審核綜述及審核結(jié)論、對(duì)糾正措施完成的期限要求、審核報(bào)告分發(fā)范圍、審核組長(zhǎng)簽字、管理者代表審批。
五、糾正措施責(zé)任部門在收到不合格報(bào)告以后兩周之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施,報(bào)管理者代表審批后實(shí)施糾正措施;管理者代表對(duì)糾正措施中的工作項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查,并驗(yàn)證糾正措施完成日期及實(shí)施情況。
六、內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交管理者代表,并按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保存,并在管理評(píng)審時(shí)提交總經(jīng)理,作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容

最簡(jiǎn)單的說,就是審核質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn),關(guān)注于質(zhì)量管理體系的運(yùn)行含金量(成效),以及對(duì)體系建設(shè)方面的提出的相關(guān)要求.


ISO9000審核中有對(duì)供應(yīng)商批合格率有要求么?

具體要求是沒有的,但是要看你家關(guān)于供應(yīng)商管理程序iso三體系認(rèn)證是怎么定義,定義中如果出現(xiàn)供應(yīng)商合格率低,要采取相應(yīng)對(duì)策,有沒有改善,如果長(zhǎng)期沒有改善的話,是否要考慮換供應(yīng)商等?


質(zhì)量體系審核的重點(diǎn)是什么呢?

在這一階段,質(zhì)量體系審核的重點(diǎn),主要是驗(yàn)證和確認(rèn)體系iso三體系認(rèn)證的適用性和有效性


ISO9001質(zhì)量體系對(duì)倉庫的要求是什么?


1、確保iso三體系認(rèn)證在儲(chǔ)存各搬運(yùn)過程中得到必要的防護(hù),使其品質(zhì)得到保證;
2、為iso三體系認(rèn)證存放、貯存提供保證;
3、為過程貯存防護(hù)提供證據(jù)(記錄);

見標(biāo)準(zhǔn)的
7.5,主要涉及
7.
5.5,
7.
5.3,
7.
5.4

首先,你要了解9000是做什么的,理念是什么.其實(shí),進(jìn)行9000認(rèn)證咨詢的企業(yè),大多數(shù)不像藥業(yè)等,他們的原材料\成品的存放,沒有很嚴(yán)格的要求,因?yàn)閭}庫不需要很嚴(yán)格的溫濕度控制,原材料的穩(wěn)定性很高.所以,對(duì)倉庫,只要把握要領(lǐng),
一、分類(原料\輔料\包裝材料\危險(xiǎn)品\半成品\成品.....)
二、要有可追訴的表格,相關(guān)報(bào)表,賬目)
三、要注意:上到供應(yīng),質(zhì)量檢驗(yàn)(化驗(yàn))中到生產(chǎn),下到銷售的過程控制,也就需要二的內(nèi)容了
四、倉庫條件:是否有溫濕度要求?通風(fēng)?煙火?安全通道?)
四、要注意,關(guān)于帶有企業(yè)ISO體系認(rèn)證,標(biāo)示的物件報(bào)廢的處理,該走怎么樣的程序
五、危險(xiǎn)物品的存放,領(lǐng)用, 呵呵這些是任何體系的基本點(diǎn),只要把握好框架,內(nèi)容是根據(jù)企業(yè)本身的實(shí)際情況填充的


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